2022年度,cad怎么设置单位

单位 5
2022年度福建省科学技术信息研 究所单位预算
1 目录 第一部分单位概况...............................................................................4一、单位主要职责............................................................................5二、单位预算单位构成....................................................................5三、单位主要工作任务....................................................................5 第二部分2022年度单位预算表..........................................................9一、收支预算总表............................................................................9二、收入预算总表..........................................................................12三、支出预算总表..........................................................................14四、财政拨款收支预算总表..........................................................16五、一般公共预算拨款支出预算表.............................................18六、政府性基金预算拨款支出预算表.........................................19七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....................................20八、一般公共预算支出经济分类情况表.....................................21九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.............................22十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.............................23十
一、部门专项资金管理清单目录.............................................24 第三部分2022年度单位预算情况说明............................................25一、预算收支总体情况..................................................................26二、一般公共预算拨款支出情况..................................................26三、政府性基金预算拨款支出情况.............................................27四、国有资本经营预算拨款支出情况.........................................27
2 五、一般公共预算拨款基本支出情况.........................................27六、一般公共预算“三公”经费支出情况.................................28七、预算绩效目标情况..................................................................28八、其他重要事项说明..................................................................30第四部分名词解释.............................................................................30
3 第一部分单位概况
4 一、单位主要职责 福建省科学技术信息研究所的主要职责是:科技文献信 息资源建设与服务,网站建设维护及数据库开发,中文科技 期刊收集、管理与阅览服务,科技查新及科技文献信息检索, 科技情报和软科学研究,制造业信息化公共服务平台建设和 运行,CAD、ERP
等制造业信息化技术咨询推广与培训服务, 项目可行性研究,政策性资助项目申报代理咨询,科技翻译, 学术杂志《情报探索》出版发行,科技宣传,科技电视专题 片摄制,网络安全软件开发与推广应用,计算机应用、网络 安全管理等培训,以及省科技厅委托的福建科技网管理维护、 各类科技统计、有关科技评估等工作。

二、单位预算单位构成 从预算单位构成看,福建省科学技术信息研究所包括
14 个科室,列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见 下表: 单位名称 经费性质 在职人数 福建省科学技术信息研究所财政核拨单位 102
三、单位主要工作任务2022年,我所将在省科技厅的领导下,坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导,加强党的政治建设,切实担负起全面从严治党主体责任和监督责任,引导党员干部牢记“两个确立”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,
5 坚决做到“两个维护”;坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕国家和省委省政府、科技厅的战略部署,以改革创新为根本动力,加强党建工作与业务工作融合,真抓实干,推动我所高质量发展。
(一)坚持不懈做好党建工作。
继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届系列全会精神,坚持用党的新思想新理论武装头脑,牢固打好思想基础。
落实全面从严治党责任,健全制度,明确党总支委员工作分工;加强党总支及党支部建设,按时补选党总支委员;加强党员队伍建设,培养发展入党积极分子,做好预备党员转正工作;加强党建品牌创建活动,发挥党员先锋岗的作用,引领研究所文化建设;加强党风廉政建设和反腐败、宣传和意识形态、统战工作;发挥工青妇组织作用,关心老干部,加强文明单位创建;加强党内政治生活,积极主动为职工群众办实事。
(二)积极承担科技厅委托的各项工作。
按照科技厅的要求,提高政治站位,增强大局意识,保质保量地完成科技统计、科技评估、科技报告、科技奖励、科技金融和自然科学基金项目管理等委托工作;设立科技融媒体中心,探索开展科技管理数据技术示范应用,认真做好科技宣传、政务信息、电子政务等事务工作;加强物业管理,更新老旧设备完善设施,为科技厅的中心工作提供高效的技术支撑和服务保障。
(三)科学编制所章程和“十四五”发展规划。
深入学
6 习贯彻落实党的十九届六中全会精神,紧紧围绕省委、省政府重要战略部署和省科技厅的中心工作,成立章程和发展规划编制领导小组,编制所章程和“十四五”发展规划,并制定有关配套制度,推动章程管理和发展规划的有效实施。
(四)积极构建科技创新平台。
坚定不移贯彻新发展理念,积极适应新发展格局,主动对接国家和福建省科技创新需求,充分发挥我所的科技文献资源、台湾科技文献资源、科技情报研究以及福建信息网络重点实验室、知识产权技术创新支持中心等优势科研资源和承担科技厅委托工作的优势,统筹科技情报和信息技术研究工作,将数据和信息资源优势转化为研究与技术服务优势,构建高端科技智库(台湾科技创新研究中心)、科技信息高端交流平台;同时,加强福建信息网络重点实验室建设,切实增强为省委省政府和科技厅工作大局服务的能力。
(五)加强科技创新服务平台建设。
进一步做好科技查新、科技检索、专利分析评议、科技评估、科技咨询、科技金融信息服务等工作,保证我所TISC机构良好运行;大力加强福建省计算机软件测试实验室建设,拓展软件测试技术服务;抓紧科技融媒体中心建设工作,增强科技宣传能力。
(六)积极开展科技创新服务。
设立技术转移中心,加快推进我所科技成果转化和技术转移;发挥专业优势和特色资源,组织开展专业科技创新服务;同时,发挥情报学会和各地情报所的作用,共同开展科技情报服务工作,推动我省科技情报事业发展。

7 (七)加强人才培养和队伍建设。
招聘专业技术人才,壮大科研队伍,增强技术力量;加强管理队伍建设,提升研究所内部管理水平及效率;加强人才培养与使用,组织参加业务培训并定期开展业务交流活动,加强继续教育工作;加强编外人员的招聘、培养、使用与管理,增强本所科技创新服务和科技支撑保障服务能力,增加本所科技创新服务收入;开展多种学术交流活动,努力提高科研人员业务素质、工作能力和工作积极性,为我所各项事业发展提供人才保障。
(八)落实科技体制改革政策。
抓紧制定完善所内科技管理制度,建立健全科研管理的长效机制和有效的激励机制,包括奖励绩效分配、科技服务奖金分配政策,鼓励党员干部职工创先争优,激发党员干部职工的工作热情和使命担当,推动科技创新和成果转移转化。
(九)加强内部管理。
抓紧制定内控制度,进一步优化管理流程。
制定年度工作计划、任务分解表,建立工作督查机制,推动政策落地和工作落实。
加强财务管理和资产管理;抓紧疫情防控和安全管理,确保单位规范、安全、有序运行。
(十)扎实开展企业划转移交、注销关闭的相关工作。
按照省委省政府、科技厅和有关部门的部署要求,扎实做好福建省海峡信息技术有限公司的企业划转移交和福建省计算技术应用研究所注销关闭工作。

8 第二部分2022年度单位预算表
9 一、收支预算总表2022年度收支预算总表 收入项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、财政专户管理资金收入
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入
十、上年结转结余 预算数2,998.40 564.93376.00 支出项目
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出十
一、城乡社区支出十
二、农林水支出十
三、交通运输支出十
四、资源勘探工业信息等支出十
五、商业服务业等支出十
六、金融支出十
七、援助其他地区支出十
八、自然资源海洋气象等支出十
九、住房保障支出二
十、粮油物资储备支出二十
一、国有资本经营预算支出二十
二、灾害防治及应急管理支 单位:万元 预算数 3,292.45354.1279.00 213.76 10 收入合计 3,939.33 出二十
三、预备费二十
四、其他支出二十
五、债务还本支出二十
六、债务付息支出二十
七、债务发行费用支出 支出合计 3,939.33 11
二、收入预算总表 2022年度收入预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 总计 一般公共预算拨款收入 3,939.33 2,998.4 政府性基金预算拨款收 入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收 入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余 564.93 376.00 20620601 206019920605 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 科技条件与服务 3,292.451,082.001,082.002,210.45 2,514.68706.00706.00 1,808.68 401.77401.77 376.00376.00376.00 2060501 机构运行 2,210.451,808.68 401.77 12 20820805 2080502 2080505210 21011 2101102221 22102 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 354.12354.12205.90 148.2279.0079.0079.00 213.76213.76169.54 44.22 299.28299.28205.90 93.3849.7749.7749.77134.67134.67106.8127.86 13 54.8454.84 54.8429.2329.2329.2379.0979.0962.7316.36
三、支出预算总表 2022年度支出预算总表 科目编码 科目名称 206206012060199206052060501 2082080520805022080505 210210112101102 合计科学技术支出 科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出 科技条件与服务机构运行 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 合计 基本支出 3,939.333,292.451,082.001,082.002,210.452,210.45 354.12354.12205.90148.2279.0079.0079.00 2,857.332,210.45 2,210.452,210.45 354.12354.12205.90148.22 79.0079.0079.00 项目支出 事业单位经营支出 1,082.001,082.001,082.00 1,082.00 单位:万元 上缴上级支出 对附属单位补助支出 14 2212210222102012210202 住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴 213.76213.76169.5444.22 213.76213.76169.54 44.22 15
四、财政拨款收支预算总表2022年度财政拨款收支预算总表 收入 支出 项目 预算数 项目
一、一般公共预算拨款收入 2,998.40一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出 十
一、城乡社区支出 十
二、农林水支出 十
三、交通运输支出 十
四、资源勘探工业信息等支出 十
五、商业服务业等支出 十
六、金融支出 十
七、援助其他地区支出 十
八、自然资源海洋气象等支出 十
九、住房保障支出 二
十、粮油物资储备支出 二十
一、国有资本经营预算支出 二十
二、灾害防治及应急管理支 单位:万元 预算数 2,514.68
299.2849.77 134.67 16 收入合计 出 二十
三、预备费 二十
四、其他支出 二十
五、债务还本支出 二十
六、债务付息支出 二十
七、债务发行费用支出 2,998.40 支出合计 2,998.40 17
五、一般公共预算拨款支出预算表 2022
年度一般公共预算拨款支出预算表 科目编码 科目名称 单位:万元 其中:合计 基本支出项目支出 20620601 2060199 206052060501 208 20805 2080502 2080505 210210112101102 2212210222102012210202 合计科学技术支出 科学技术管理事务其他科学技术管 理事务支出科技条件与服务机构运行 社会保障和就业支出行政事业单位养老 支出事业单位离退休机关事业单位基 本养老保险缴费支出卫生健康支出 行政事业单位医疗事业单位医疗 住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴 2,998.402,514.68 706.00 706.00 1,808.681,808.68 299.28 299.28 205.90 93.38 49.7749.7749.77134.67134.67106.8127.86 2,292.401,808.68 1,808.681,808.68 299.28299.28205.9093.3849.7749.7749.77134.67134.67106.8127.86 706.00706.00706.00 706.00 18
六、政府性基金预算拨款支出预算表 科目编码 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位:万元 科目名称 其中: 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款支出 19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 其中: 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款支出 20
八、一般公共预算支出经济分类情况表2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 301302303 科目名称 合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 预算数 2,998.401,930.14 875.46192.80 21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 科目编码 301301013010230107301123011330199 30230299 303303013030530399 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计工资福利支出 基本工资津贴补贴绩效工资其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费生活补助其他对个人和家庭的补助 2,292.401,930.14 477.2427.8634.54192.76106.811,090.93169.46169.46192.8041.871.40149.53 2,122.941,930.14 477.2427.8634.54192.76106.811,090.93 192.8041.871.40149.53 169.46 169.46169.46 22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 项目 预算数 合计 5.30
1、因公出国(境)费用
0 2、公务接待费 2.00
3、公务用车购置及运行费
0 其中:
(1)公务用车购置费
0
(2)公务用车运行费 3.30 23 十
一、部门专项资金管理清单目录
2022年度部门专项资金管理清单目录 单位:万元 资金拼盘 资金分配 主管部门专项资金立立项依 总体绩效 执行年限实施规划 支出级次 名称项项目名称据 目标 一般公共政府性基国有资本办法及支 小计 预算 金预算经营预算出标准 备注:本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。
24 第三部分2022年度单位预算情况说明 25
一、预算收支总体情况按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位 预算管理。
2022年,福建省科学技术信息研究所收入预算为3939.33万元,比上年增加1160.05万元,主要原因是一般公共预算拨款增加。
其中:一般公共预算拨款2998.4万元,其他收入564.93万元,盘活单位存量资金376万元。
相应安排支出预算3939.33万元,比上年增加1160.05万元,其中:人员支出2495.07万元,对个人和家庭补助支出192.80万元,公用支出169.46万元,项目支出1082万元。

二、一般公共预算拨款支出情况2022年度一般公共预算拨款支出2998.4万元,比上年增 加990.27万元,主要原因是业务扩展导致经费支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)2060501机构运行1808.68万元。
主要用于单位的基本支出。
(二)2080502事业单位离退休205.9万元。
主要用于离退休经费开支。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.38万元。
主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)2101102事业单位医疗支出49.77万元。
主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
26 (五)2210201住房公积金支出106.81万元。
主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)2210202提租补贴支出27.86万元。
主要用于事业单位向职工发放的租金补贴。
(七)2060199其他科学技术管理事务支出706万元。
主要用于科技业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况2022年度财政拨款基本支出2292.40万元,其中:(一)人员经费2122.94万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费169.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 27 管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况(一)因公出国(境)经费2022年预算安排0万元。
与上年持平,主要原因是根据 中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求,本次部门预算暂不批复省级单位因公出国(境)经费预算额度。
(二)公务接待费2022年预算安排2万元。
主要用于接待上级有关部门、外省市兄弟单位以及系统内各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动,与上年相比下降58.33%。
主要原因是切实落实过“紧日子”的要求,严格控制和压缩一般性支出。
(三)公务用车购置及运行费2022年预算安排3.3万元,其中:公车运行费3.3万元,公车购置费0万元,与上年相比下降52.86%。
主要原因是切实落实过“紧日子”的要求,严格控制和压缩一般性支出。

七、预算绩效目标情况(一)绩效目标设置情况2022年,单位共设置10个项目绩效目标,共涉及财政拨 28 款资金706万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表 部门业务费绩效目标表 资金总额: 项目资金(万元) 财政拨款: 结转结余资金: 1082.00706.00376.00 完成台湾文献信息中心科技馆文献资源专项、基础科技文献资源专项,科技大厦运行费及大楼维护设备更新改造,科技投入与监管研究,科技情报大楼(湖东路11号)修缮及设备设施更新改造项目(一期),省生产力促进中心相关工作,新媒体及科技宣传经费、电子政务技术支总体持专项,科技部党员干部现代远程教育教材制作,科技统计工作,科技目标报告管理中心运行、科技项目视频评审答辩、科技计划项目合同商议,预算绩效管理、省科技重大专项中期绩效评估和随机检查,福建省重点实验室(含野外观测站、应用数学中心)、省自然科学基金项目管理工作、相关科技项目及平台的数据跟踪分析工作,科技奖励等工作。
一级指标二级指标 三级指标 目标值 文献资源数据库建设 ≥6个 绩效目标产出指标指标 数量指标质量指标 科技支撑专项工作科技大厦和情报大楼管理维护(含修缮、改造、维保等 工作)资金使用合规性 验收合格率 ≥10项 ≥5项 =100%≤100% 时效指标 资金下达及时率工作完成及时率 ≤100%≤100% 成本指标 成本控制率 ≤100% 为企事业单位提供社会效益指标 专业数据库下载 20万篇次 满意度指服务对象满意度 服务对象满意度 标 指标 ≥70% 29
2.有关情况说明本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明(一)机关运行经费本单位2022年无机关运行经费安排。
(二)政府采购情况2022年福建省科学技术信息研究所政府采购预算总额702.7万元,其中:政府采购货物预算141.85万元、政府采购工程预算230万元、政府采购服务预算330.85万元。
(三)国有资产占用使用情况截至2021年底,福建省科学技术信息研究所共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
30 第四部分名词解释 31
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 32 经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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